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借:原材料,借:應交增值稅~進項貸:預付賬款這樣做對嗎?



你好,如果是先付款,后面取得材料發(fā)票,取得材料發(fā)票是這樣做分錄
2019 01/03 20:53

84785005 

2019 01/03 20:57
老師,預付款只付了兩萬,但是收入有十萬,中間也可以一直用預付賬款來處理嗎?不需要用應付賬款科目嗎?

鄒老師 

2019 01/03 20:58
你好,設置了預付賬款,就可以不需要通過應付賬款科目核算的

借:原材料,借:應交增值稅~進項貸:預付賬款這樣做對嗎?
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