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問題已解決

老師,一般納稅人申報增值稅比發(fā)票稅額多0.01元,調整納稅誤差是不是下面這樣的分錄和科目

84784966| 提問時間:2018 12/20 13:16
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 借方調整到營業(yè)外支出!(你還列入應交稅費,一級科目還是不平)
2018 12/20 13:43
84784966
2018 12/20 13:47
那貸方一級科目和下級科目是什么
老江老師
2018 12/20 13:48
貸方的科目是正確的,沖減未交增值稅
84784966
2018 12/20 13:51
老師,是借營業(yè)外支出-納稅調整 0.01貸應交稅費-未交增值稅 0.01是吧
老江老師
2018 12/20 13:52
是的,相當于我白送了一分給稅務!
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