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問題已解決
老師,我們是一般人,10月份有張票據(jù),稅率開錯(cuò)了,開成3%的啦,但申報(bào)增值稅時(shí)按正確的稅率在大廳報(bào)的,但11月份3%的又開了負(fù)數(shù)發(fā)票,按照匯總表上數(shù)據(jù)申報(bào)的話,報(bào)表無法填寫申報(bào),是不是也要去大廳手工報(bào)啊



你好,你10月份就申報(bào)錯(cuò)了,要按照3%申報(bào)才對(duì),這種情況一定要去大廳申報(bào)
2018 12/07 15:33
