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問(wèn)題已解決
今年到十一月份收入不含稅收入363863.81::按稅負(fù)率0.011算還應(yīng)交4022元增值稅對(duì)嗎,上期留底317.72,今年沒(méi)交增值稅,那嗎下一步該怎么算,是該認(rèn)證多少發(fā)票合適,還是該開(kāi)出多少發(fā)票,



建議按照真實(shí)的業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理<br>本期實(shí)際繳納的增值稅=本期應(yīng)繳納增值稅-上期留抵稅額<br>真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生成本認(rèn)證專(zhuān)票,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣<br>真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生收入開(kāi)具發(fā)票,作為增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,繳納增值稅<br>
2018 11/29 11:20

樸老師 

2018 11/29 15:02
你這個(gè)不能這么計(jì)算,你有銷(xiāo)售就該開(kāi)票交稅

84785036 

2018 11/29 15:43
一般納稅人企業(yè)不都是這嗎計(jì)算著認(rèn)證發(fā)票嗎?

樸老師 

2018 11/29 16:14
這個(gè)需要按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬,你如果想少交稅可以多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),如果想多交稅就少認(rèn)證,余下的留待下期認(rèn)證抵扣
