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已交增值稅期末余額借方。年末如何結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄怎么做?



已交增值稅本來是計入當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅的,你現(xiàn)在可以把所有增值稅子目都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,如果你數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的話,應(yīng)該是余額和年末應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)是剛好相等的
2018 11/21 11:35

已交增值稅期末余額借方。年末如何結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄怎么做?
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