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問題已解決

小規(guī)模納稅人,增值稅申報表最后是負數,原因是去代開發(fā)票現(xiàn)場扣了稅,老板不想去辦退稅,我們不是建筑業(yè)的,這個退稅不去處理可以嗎,需要跟稅局寫個情況說明嗎?

84785018| 提問時間:2018 11/02 18:50
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,可以不去稅局申請退稅,在下次申報增值稅的時候可以直接抵扣這筆稅款
2018 11/02 19:01
84785018
2018 11/02 19:13
問題是10月剛升級一般納稅人,以后的增值稅申報系統(tǒng)不是這個了,不可能抵扣的,老師這種情況怎么處理?
彩麗老師
2018 11/02 19:15
這個是屬于你公司預交的增值稅,不會受升級為一般納稅人的影響的。
84785018
2018 11/02 19:27
老師,你的意思是在一般納稅人的增值稅申報里可以抵扣增值稅嗎?
彩麗老師
2018 11/02 20:05
是的,在一般納稅人的增值稅申報里可以沖抵這筆預交的增值稅
84785018
2018 11/02 21:38
<div>還有一個重要的問題,小規(guī)模納稅人的申報和一般納稅人的申報申報表不一樣,升級后只有收入帶過來,那怎么辦?<br></div>
84785018
2018 11/02 21:43
但是老師你看,奇怪的是本年累計最后沒有負數,為什么會這樣?
彩麗老師
2018 11/02 21:51
你這個月有認證進項發(fā)票嗎? 最后一欄應交稅額是負數,表示有預交增值稅
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