問題已解決
老師,如果客戶給公司轉(zhuǎn)2萬元,其中1萬是我們的收入,另外1萬是我們之后幫客戶交的稅費,當時1萬入了主營業(yè)務收入,另外一筆1萬代收掛了其他應付款,那另外的1萬應該怎么做分錄?是借:銀行存款1萬 貸:其他應付款1萬嗎?那到時交了稅之后又怎么做分錄?



你好!如果做其他應付款這一萬是不交稅的
2018 10/23 17:19

84785003 

2018 10/23 17:23
要交稅怎么做分錄?我就是掛了其他應付,現(xiàn)在不知道怎么處理?因為現(xiàn)在稅是交了,但是其他應付款還掛著

QQ老師 

2018 10/23 17:25
你好!把你現(xiàn)在的分錄寫一下

84785003 

2018 10/23 17:32
之前是借:現(xiàn)金10000 貸:其他應付款10000,現(xiàn)在暫時交了3000月的稅,之前直接是借:其他應付款3000 貸:現(xiàn)金3000

84785003 

2018 10/23 17:33
其實這個稅應該算我公司的成本來的

QQ老師 

2018 10/23 17:44
交稅的分錄不是應交稅費嗎?
