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問(wèn)題已解決
國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票,金額寫(xiě)錯(cuò)了多交了107.24的稅,后去國(guó)稅局改正。怎么處理,會(huì)計(jì)分錄?



你好!你已經(jīng)去稅局改正了嗎
2018 10/08 15:54

84784959 

2018 10/08 15:55
改過(guò)了

宋生老師 

2018 10/08 15:58
你好!你之前開(kāi)發(fā)票的分錄有沒(méi)有寫(xiě)?

84784959 

2018 10/08 15:59
沒(méi)有寫(xiě)

84784959 

2018 10/08 15:59
做的預(yù)收賬款

宋生老師 

2018 10/08 16:02
你好!那你先借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅。
然后借預(yù)付賬款-稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅 貸銀行存款。

84784959 

2018 10/08 16:15
那如果我下個(gè)季度要繳納2000稅款,抵減的分錄怎么做呢

84784959 

2018 10/08 16:32
借 應(yīng)交稅費(fèi)ー應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)2000 貸 預(yù)付賬款–稅款 107 銀行存款 1893對(duì)不對(duì)呢,如我下個(gè)月還是由國(guó)稅代開(kāi),這個(gè)錢(qián)怎么處理

宋生老師 

2018 10/08 17:05
您好!如果還是代開(kāi),你就要跟稅局說(shuō)你有抵減的,看他是讓你抵減還是退稅了。

84784959 

2018 10/08 17:12
如果是稅控盤(pán)開(kāi)的普票呢,在增值稅申報(bào)時(shí)填到那行可以抵減,從而使國(guó)稅少扣錢(qián)

宋生老師 

2018 10/09 09:21
您好!一般你如果在稅局有處理過(guò),他會(huì)自動(dòng)抵減的。在本期應(yīng)納稅額減征額。
