問題已解決
外貿企業(yè),出口退稅有2張海關進口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報增值稅的時候,這2張進口的繳款書填在哪里



用于出口退稅的海關進口增值稅繳款書,在申報增值稅時應填在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第 30 欄 “其中:海關進口增值稅專用繳款書”
09/08 16:17

84785019 

09/08 16:20
請問,下個月申報增值稅申報表的時候,這個上面的金額還存在,怎么辦

宋生老師 

09/08 16:21
你好,你有沒有在增值稅發(fā)票綜合服務平臺完成 “退稅勾選” 確認

84785019 

09/08 16:26
有的,我7月底就已經勾選了,8月已經申報退稅了,款都已經到賬了,這個月申報,2張進口繳款書和26項到28項的出口退稅金額還在上面

宋生老師 

09/08 16:27
你好,申報表填寫
用于申報抵扣進項稅額的海關繳款書,勾選確認簽名之后就可以填寫在《增值稅納稅申報表附列資料二》第5欄“其中:海關進口增值稅專用繳款書”
用于出口退稅的海關繳款書,退稅勾選確認后,填寫在《增值稅納稅申報表附列資料二》第30欄“其中:海關進口增值稅專用繳款書”。

宋生老師 

09/08 16:27
這樣填寫了就可以了。
