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問題已解決

截圖當(dāng)中的這道題,如果說他沒有放棄減免稅政策的話,這道題的結(jié)局會是怎么算?把計(jì)算過程寫一下,可以嗎?

84784997| 提問時間:09/03 23:34
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
09/03 23:38
董孝彬老師
09/03 23:41
您好,首先看銷售2008年5月購進(jìn)的機(jī)器設(shè)備,因?yàn)槭?008年12月31日之前購進(jìn)且沒抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅,沒放棄減免稅的話,按3%征收率減按2%收增值稅。含稅收入是52000元,那不含稅銷售額就是 52000/ (1 + 3%) ,應(yīng)納稅額就是 52000/(1 + 3%)*2% 約等于 1009.71 元。 再看銷售2019年5月購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,這時候設(shè)備是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,所以按13%的稅率算銷項(xiàng)稅,發(fā)票上注明價款70000元,那銷項(xiàng)稅額就是 70000*13% = 9100 元。 然后是運(yùn)費(fèi),支付的不含稅運(yùn)費(fèi)2000元,取得了增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅按9%抵扣,所以進(jìn)項(xiàng)稅額是 2000*9% = 180 元。 最后算當(dāng)月應(yīng)納增值稅,就是銷售2008年設(shè)備的應(yīng)納稅額加上銷售2019年設(shè)備的銷項(xiàng)稅額,再減去運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是 1009.71 + 9100 - 180 = 9929.71 元。
84784997
09/03 23:44
意思是2008年的12月31日之后購買的。就沒有優(yōu)惠政策,是吧?
84784997
09/03 23:45
我的意思就是跟2008年12月31日這個界限相比的話,找到之前買的貨物,如果沒有抵過進(jìn)項(xiàng)稅可以選擇。減免稅優(yōu)惠政策如果是在2008年12月31日之后購買的,就不能選擇優(yōu)惠政策,對吧?不管之前有沒有抵過進(jìn)項(xiàng)稅都不可以嗎?
董孝彬老師
09/03 23:49
?您好,不是的,2008 年 12 月 31 日之后購買的固定資產(chǎn),是否能適用減免稅優(yōu)惠政策,主要看是否抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額:如果購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(比如因是一般納稅人、或政策不允許抵扣等情況),即使是之后購買的,也可能適用簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收的優(yōu)惠;如果購進(jìn)時已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,不管是之前還是之后購買的,都不能適用該優(yōu)惠,需按適用稅率(如 13%)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。簡單說,關(guān)鍵是 “是否抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅”,而不是單純以 2008 年 12 月 31 日為絕對界限,這個日期主要是區(qū)分 “購進(jìn)時是否允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅” 的政策節(jié)點(diǎn)(2009 年起全面實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革,允許抵扣固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
84784997
09/03 23:56
好的,老師,你看我這樣理解,對不對?
84784997
09/03 23:57
那你看我這個圖片上整理的理解的,對不對?
董孝彬老師
09/04 00:01
?您好,我看有點(diǎn)不對,2008 年 12 月 31 日之前購入且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),銷售時若未放棄減稅,可按 3% 征收率減按 2% 繳稅;若放棄減稅,則按 3% 征收率全額繳稅。 2008 年 12 月 31 日之后購入的固定資產(chǎn),核心看購進(jìn)時是否抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅:已抵扣的,銷售時按適用稅率(如 13%)計(jì)算銷項(xiàng)稅額;未抵扣的,未放棄減稅可按 3% 減按 2% 繳稅,放棄減稅則按 3% 全額繳稅
84784997
09/04 00:05
那題目當(dāng)中如何能看出來他這個到底了沒有呢?他也沒說呀。題目當(dāng)中答案是13%,但是我感覺他沒有寫,他有沒有抵扣誒?
84784997
09/04 00:05
就是那個7萬的。他沒有說他之前有沒有抵扣,我怎么能判斷出來呢?
84784997
09/04 00:15
如果2008年12月31日之前購買的固定資產(chǎn),當(dāng)時的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵過了?,F(xiàn)在是不是也要按照13%交稅了?
84784997
09/04 00:15
我懂了謝謝你
董孝彬老師
09/04 04:07
好的好的,祝您高分通過考試
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