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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我之前收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒有做價稅分離,然后做繳納增值稅的分錄也沒有當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在補(bǔ)著全部都把價稅分離做上了,想請教您我現(xiàn)在把增值稅需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)合適呢



根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
09/01 14:29

84784994 

09/01 14:47
好的,感謝老師,今年的全部都按合適的做了,然后我現(xiàn)在要更正的是以前年度的未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù),就是我從2022年到2024年的增值稅我沒有結(jié)轉(zhuǎn),就只是每個月做繳納分錄,沒有通過未交增值稅

家權(quán)老師 

09/01 14:49
需要規(guī)范操作,是留底就不結(jié)轉(zhuǎn)

84784994 

09/01 14:50
沒有留底,那我需要按年在分開做還是整體把這3年的做到一筆分錄上,

家權(quán)老師 

09/01 14:51
最好是分3筆做,每年都弄個需要價稅分離的明細(xì)
