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問題已解決

老師您好,調整以前年度的工資會計分錄,沖銷之前的帳,借以前年度損益調整,貸:應付工資,借利潤分配未分配利潤,貸:以前年度損益調整

84784947| 提問時間:08/18 14:24
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,就是這樣做的
08/18 14:25
84784947
08/18 15:39
放到損益科目的哪個下面,我們是小企業(yè)會計準則
84784947
08/18 15:41
老師您好還在嗎
劉艷紅老師
08/18 15:41
借:利潤分配-未分配 貸:應付職工 直接這樣做就可以
84784947
08/18 15:42
放到負債里面嗎
84784947
08/18 15:42
那工資就不平了呀,是多計提了
劉艷紅老師
08/18 15:43
你是前面的工資多計提了吧 沖賬是 借:應付職工 貸:利潤分配-未分配
劉艷紅老師
08/18 15:44
你前面應付職工多計提了,本來就有余額,現在沖掉就平了,然后未分配增加了
劉艷紅老師
08/18 15:53
如果是少計提了補計提就是 借:利潤分配-未分配 貸:應付職工
84784947
08/18 15:53
多計提多發(fā)放,正確的替別人公司代發(fā)的工資,是兩筆,怎樣調
劉艷紅老師
08/18 15:54
你的工資前面沒有支付,應付職工本來就有余額,現在把前面計提的沖掉,那么應付職工就沒有余額了
84784947
08/18 15:54
以前也付了的
劉艷紅老師
08/18 15:55
這個支付了,為什么要紅沖工資了?
劉艷紅老師
08/18 15:56
現在紅沖的原因是多計提了還是?
84784947
08/18 15:58
當時是借:管理費用工資,貸工資,發(fā)放時借工資,貸銀行,跨年了,檢查是替別人公司代付的工資,正確是,借其他應收款,貸銀行
84784947
08/18 16:08
在嗎,老師您好方便不
劉艷紅老師
08/18 16:35
借:其他應收款 貸:利潤分配-未分配 這樣調下就可以
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