問題已解決
老師,我們上個月采購了一批商品,但是發(fā)票沒有來,我暫估了,然后這個月票來了,這個月我也抵扣了,但是我把上個月暫估的成本紅沖了,這個月就沒有這筆成本了,請問怎么做比較合理?



你好,你紅沖了,然后要按發(fā)票重新做一筆了.
08/15 15:15

84785040 

08/15 15:17
我這個月做了采購,但是我又紅沖了上個月的暫估,然后就沒有這筆采購進來的商品了

宋生老師 

08/15 15:19
你好,是啊.你上個月有就可以了.
就還是保留了數據.

84785040 

08/15 15:21
沒太懂,老師,麻煩說具體些,謝謝。

宋生老師 

08/15 15:22
比如你暫估了10萬,
然后這個月做了采購11萬,又沖減了上月的10萬
那么還剩本月的11萬

84785040 

08/15 15:44
暫估是,借庫存,貸應付嗎,然后紅沖是把這筆做紅字沖回嗎?

宋生老師 

08/15 15:45
你好,是的.就是你說的這樣做.

84785040 

08/15 16:01
那我6月轉賬了18萬,然后暫估了18萬,7月來了9萬的票,我采購做了一筆分錄,然后紅沖了9萬的發(fā)票,現在賬上怎么顯示平了,不是應該顯示對方還欠我們9萬的發(fā)票嗎,老師。

宋生老師 

08/15 16:05
你好,這個要看你的分錄,具體用的科目,才能確定.

84785040 

08/15 16:17
我用的是應付賬款科目

宋生老師 

08/15 16:18
你好,你沖減后,應付賬款應該有9萬的余額
