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問題已解決

你好老師,甲公司開票給乙公司,同時又跟乙公司采購商品,現(xiàn)在沒支付貨款給乙公司,乙公司也不付貨款給甲,在賬上用應(yīng)收賬款這個科目核算,她們可以互抵這個貨款嗎

84785040| 提問時間:08/07 14:27
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 協(xié)商一致,就可以抵的
08/07 14:28
84785040
08/07 14:31
我賬上不用做什么特別處理吧,就是根據(jù)發(fā)票入賬,到時候應(yīng)收賬款借貸方就知道誰欠誰的了,是這樣嗎
小菲老師
08/07 14:35
同學,你好 嗯嗯,是的
84785040
08/07 14:38
但是假設(shè)以后沒有往來了呢,開票18萬,采購6萬,這個怎么抵
小菲老師
08/07 14:39
同學,你好 那就只能抵扣6萬,還有12萬要對方付錢,如果不需要對方付,計入營業(yè)外支出
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