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問題已解決

老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,有一個(gè)不該抵扣的,上月抵扣了,這個(gè)月怎么調(diào)整呢?

84784974| 提問時(shí)間:08/06 11:22
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了
08/06 11:23
84784974
08/06 11:37
老師,咋轉(zhuǎn)出,增值表咋填?
小菲老師
08/06 11:40
同學(xué),你好 借:費(fèi)用、庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 增值稅申報(bào)表填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄
84784974
08/06 11:40
謝謝老師
小菲老師
08/06 11:43
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
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