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問(wèn)題已解決

我們有個(gè)項(xiàng)目的農(nóng)民工的工資都是按稅稅后工資來(lái)申報(bào)的,因?yàn)楣と说膫€(gè)稅由公司承擔(dān)了,這塊就按稅后工資申報(bào),這樣申報(bào)有問(wèn)題嗎?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:08/06 11:03
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 這個(gè)按稅前的來(lái)申報(bào)吧,稅務(wù)局查賬,這樣申報(bào)是不認(rèn)可的
08/06 11:04
84785042
08/06 11:08
那現(xiàn)在如何更正呢?
84785042
08/06 11:09
更正申報(bào)有罰金嗎?
劉艷紅老師
08/06 11:09
把前面的個(gè)稅申報(bào)表更正下就可以
84785042
08/06 11:14
如果按稅前的工資來(lái)申報(bào),申報(bào)的金額與稅后發(fā)放的金額有差額,這塊該如何處理?
劉艷紅老師
08/06 11:16
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里面
84785042
08/06 11:27
1、例如:稅前工資:9200元,手動(dòng)測(cè)算個(gè)稅,126元,甲方代發(fā)稅后工資:9074 2、系統(tǒng)測(cè)算個(gè)稅:233.03(元),我申報(bào)時(shí),以系統(tǒng)為準(zhǔn),9200-個(gè)稅233.03=8966.97元, 這樣該如何做分錄?
劉艷紅老師
08/06 11:30
借:管理費(fèi)用-工資9200 貸:應(yīng)付職工9200 借:應(yīng)付職工9200 貸:銀行存款9074 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅126 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅126 貸:銀行存款126
84785042
08/06 11:34
不對(duì)吧,這個(gè)分錄不平呀
劉艷紅老師
08/06 11:35
借:管理費(fèi)用-工資9200 貸:應(yīng)付職工9200 借:應(yīng)付職工9200 貸:銀行存款9074 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅126 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅126 貸:銀行存款126
劉艷紅老師
08/06 11:35
這個(gè)是三個(gè)分錄,你看下,是平的
84785042
08/06 11:42
1、例如:稅前工資:9200元,手動(dòng)測(cè)算個(gè)稅,126元,甲方代發(fā)稅后工資:9074 2、系統(tǒng)測(cè)算個(gè)稅:233.03(元),我申報(bào)時(shí),以系統(tǒng)為準(zhǔn),9200-個(gè)稅233.03=8966.97元, 這樣該如何做分錄? 還有第二小問(wèn)的分錄寫(xiě)下,公司的代扣代繳,實(shí)際從銀行帳上扣繳個(gè)稅233.03元,實(shí)際發(fā)放工資是8966.97元,這塊如何寫(xiě)分錄?
劉艷紅老師
08/06 11:46
借:管理費(fèi)用-工資8966.97 貸:應(yīng)付職工8966.97 借:應(yīng)付職工8966.97 貸:銀行存款8966.97 借:營(yíng)業(yè)外支出233.03 貸:銀行存款233.03
84785042
08/06 12:00
233.03元為什么不設(shè)應(yīng)交稅金這個(gè)科目呢?
劉艷紅老師
08/06 12:01
您不是按8966.97來(lái)申報(bào)了嗎,而且這個(gè)也由公司承擔(dān)了, 不需要用這個(gè)科目了
84785042
08/06 12:04
這個(gè)月農(nóng)民工發(fā)放的工資是扣了個(gè)稅了,只扣了126元,應(yīng)該扣233.03元,由于人工測(cè)算不準(zhǔn)。
劉艷紅老師
08/06 12:07
銀行存款扣了多少就計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出就可以
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