問(wèn)題已解決
第一季度利潤(rùn)虧損,第二季度利潤(rùn)盈利,1到6月,本年利潤(rùn)累計(jì)虧損,不用交稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)企業(yè)所得稅為盈利,要交稅,可以不用交不。



本年利潤(rùn)累計(jì)虧損,不用交企業(yè)所得稅
08/04 14:57

84785033 

08/04 15:00
昨天把稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表第二季度4—5月修改為第二季度4—6月

84785033 

08/04 15:01
然后今天就發(fā)短信過(guò)來(lái)了

84785033 

08/04 15:01
前期增值稅是交了的,就只有第二季度企業(yè)所得稅沒(méi)有交。

84785033 

08/04 15:02
這條催繳的短信可以忽略不計(jì)嗎?

文文老師 

08/04 15:06
根據(jù)該信息,需要繳款

84785033 

08/04 15:08
7月份的時(shí)候,也沒(méi)有發(fā)消息要交錢(qián)

84785033 

08/04 15:09
1—6月確實(shí)是虧損狀態(tài),4—6月確實(shí)盈利

文文老師 

08/04 15:09
征期后申報(bào)產(chǎn)生待繳款金額,這是某種稅,申報(bào)后產(chǎn)生了稅款了

84785033 

08/04 15:11
也就是系統(tǒng)問(wèn)題

84785033 

08/04 15:12
第二次申報(bào)的就是企業(yè)所得稅,就是修改了季度資產(chǎn)金額,其它都沒(méi)有修改。

84785033 

08/04 15:12
必須交嗎?

文文老師 

08/04 15:13
按累計(jì)數(shù)據(jù)填寫(xiě),可更正申報(bào)的

84785033 

08/04 15:16
那我第二季度填成1—6月交不會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅

84785033 

08/04 15:16
第三季度我填季度還是本年累計(jì)數(shù)

文文老師 

08/04 15:17
企業(yè)所得稅申報(bào)表 第二季度填成1—6月

文文老師 

08/04 15:18
按累計(jì)數(shù)據(jù)填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表

84785033 

08/04 15:20
我解決了第二季度,那我第三季度我還是填1—9月本年累計(jì)數(shù),還是7—9月累計(jì)數(shù)。?

文文老師 

08/04 15:24
第三季度 是填1—9月本年累計(jì)數(shù)

文文老師 

08/04 15:25
按累計(jì)數(shù)據(jù)填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表
