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問題已解決

@郭老師,追問次數(shù)用完,3100交3100/1.13*0.13交356.64的增值稅

84784969| 提問時間:07/28 10:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不對 有進(jìn)項稅額抵扣
07/28 10:02
84784969
07/28 10:02
是呀,是可以抵扣啊,所以到底怎么算哦,好煩
郭老師
07/28 10:03
商業(yè)還是工業(yè)的,我根據(jù)你的稅負(fù)來計算,你看一下你們增值稅能交多少?你的稅負(fù)達(dá)到多少,不是之前問的,還不到1%。那你增值稅按照不到1%的來計算就是。
84784969
07/28 10:03
我就這樣算行不行,按右邊的收152的稅點,退280元行不行
郭老師
07/28 10:04
2660*(1%?1%*6%?1%?萬分之三/2) 這個是稅點 2660?稅點=含稅金額 還需要利潤的嗎 需要多少
84784969
07/28 10:04
怎么越搞越復(fù)雜啰,你聽懂我提的是什么問題了嗎
郭老師
07/28 10:06
我看懂啦 你沒懂 你銷售給a 這部分有對應(yīng)的進(jìn)項抵扣 明白嗎 然后按照抵扣之后的計算稅款這一部分也懂吧 a銷售給b和你銷售給A的這一部分差額,因為你沒有對應(yīng)的進(jìn)項抵扣,所以他需要全額計算稅點。
84784969
07/28 10:07
其實都是可以抵扣的,只是多開了433.20元的發(fā)票
84784969
07/28 10:09
正常不含稅2360*1.13換算成含稅我們是要開2666.8元的發(fā)票的,現(xiàn)在開了3100
郭老師
07/28 10:09
最好不要全部按照差額 ?這樣你單位賺的就少了
84784969
07/28 10:12
或者是你能不能直接給我算出來我應(yīng)該扣多少,再退差價給A,你算出來一個數(shù)
郭老師
07/28 10:19
你銷售給A的價格是多少?不含稅的是2360還是2660?
84784969
07/28 10:21
A是我們的客戶,我們對A報價未稅2360,A對他的客戶B報價含稅3100,B打款到我們公司公戶,我們開具發(fā)票給B 3100元,現(xiàn)在A要求我們將3100元和2360元之前的差價退給A
84784969
07/28 10:22
銷售給A未稅價格2360元
84784969
07/28 10:25
你算個數(shù)給我吧,我看下你按你的新思路算的是多少,最好是列一下過程出來
郭老師
07/28 10:28
2360*(1%?1%*6%?1%?萬分之三/2)=48.97 2360*1.13+48.97=2715.77 3100-2715.77=384.23 384.23*(13%?13%*6%?5%?萬分之三/2)=72.22 384.23-72.22=312.01 給他的退款
84784969
07/28 10:30
那我直接按這個來退吧,退281元
84784969
07/28 10:31
你的意思是說退312.01給對方嗎?你上面那個列出來的可以解釋下是怎么算的嗎
郭老師
07/28 10:38
384.23,全部繳納稅款沒有抵扣,增值稅13%,附加稅13%乘以6%,企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%,印花稅萬分之3減半,這幾個加起來。
郭老師
07/28 10:38
這加起來就是額外收取的稅點,那你們給他的報價含稅的金額是2715.77。也就是如果你銷售給他的話,給他的報價是這些,現(xiàn)在你又額外多收了384.23,那再減去剛才計算出來的72.22的稅額 就是退給他的
84784969
07/28 10:43
那我上次這么算是不是少收了對方錢啊,好煩
郭老師
07/28 10:46
是 上一次沒有計算你們銷售給A的那一部分稅點。
84784969
07/28 10:48
那正常應(yīng)該是怎么算的,能列出來一下嗎,那我要跟老板講我上次算錯了少收了對方錢嗎,好煩額
84784969
07/28 10:51
那你上次怎么沒跟我說要這么算,上次我也問過你的,反正上一次是這么算的
郭老師
07/28 10:57
這兩次不一樣的,你就跟你老板寫清楚了。你跟他說,銷售給A的前者沒有算稅點,今天算上了稅點,是這個金額2360*(1%?1%*6%?1%?萬分之三/2)=48.97 2360*1.13+48.97=2715.77 3100-2715.77=384.23 384.23*(13%?13%*6%?5%?萬分之三/2)=72.22 384.23-72.22=312.01
84784969
07/28 11:02
你的意思是說上次那一單是沒錯的是嗎?
郭老師
07/28 11:07
是啊 稅點你們自己決定 就是賺多賺少的事
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