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問題已解決

公司購買固定資產(chǎn)付款時(shí),發(fā)票沒有回,怎么做分錄,收到發(fā)票時(shí)怎么做分錄

84785031| 提問時(shí)間:07/26 10:32
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,沒有收到發(fā)票先暫估入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款-暫估 收到發(fā)票先沖暫估分錄再做正數(shù)分錄
07/26 10:33
84785031
07/26 10:35
付款時(shí)怎么做分錄
劉艷紅老師
07/26 10:36
借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:銀行存款
84785031
07/26 10:38
收到發(fā)票時(shí),沖了其他應(yīng)付款—暫估,付款又沖這個(gè)其他應(yīng)付款—暫估
劉艷紅老師
07/26 10:41
如果付了款紅沖 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn) 收到發(fā)票再做 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
84785031
07/26 10:42
收到發(fā)票再貸銀行存款,跟實(shí)際銀行存款支付時(shí)間不對(duì)
劉艷紅老師
07/26 10:44
這個(gè)只是調(diào)賬,不影響的
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