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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,這種怎么做賬:公司4月應(yīng)發(fā)20萬(wàn),個(gè)稅交了1萬(wàn),5月份的時(shí)候流水只發(fā)了6萬(wàn),交個(gè)1萬(wàn)個(gè)稅,首先計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資20萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn),支付的分錄要咋寫?



借應(yīng)付職工薪酬 7,貸銀行存款6,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅1萬(wàn)
然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅1萬(wàn) 貸銀行存款1萬(wàn)
07/21 15:43

84785027 

07/21 15:47
明白老師,我是按照你發(fā)的步驟做的,我同事這樣做的是不是錯(cuò)誤的,計(jì)提的時(shí)候一樣,發(fā)放的時(shí)候她是這樣的:借:應(yīng)付職工薪酬:6,其他應(yīng)收款-個(gè)人 1,貸:銀行存款6,應(yīng)交個(gè)稅1,我覺得不太對(duì)這樣?

宋生老師 

07/21 15:48
你好,他這個(gè)是不對(duì)的。
其他應(yīng)收款有余額

84785027 

07/21 15:50
好的謝謝老師

宋生老師 

07/21 15:50
你好,不用客氣的了。
