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老師,企業(yè)注銷法人掛賬其他應(yīng)收款100多萬,賬上有實(shí)收資本

84784978| 提問時(shí)間:07/18 10:36
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,其他應(yīng)收款,要么做分紅,要么轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,但不能抵稅
07/18 10:39
84784978
07/18 10:44
法人欠款可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎
劉艷紅老師
07/18 10:45
是的,相當(dāng)于是壞賬,收不回來
劉艷紅老師
07/18 10:45
不能抵稅,要調(diào)增的
84784978
07/18 10:59
賬上實(shí)收資本怎么處理
劉艷紅老師
07/18 11:01
賬上有錢就退給法人就可以,沒錢就不用管
84784978
07/18 11:05
資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不用清零嗎
劉艷紅老師
07/18 11:07
不用,清不了0的,未分配和銀行存款肯定有數(shù)字
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