問題已解決
已經(jīng)計提完折舊的固定資產(chǎn)處理會計分錄如何寫



不需要處理的,報廢的時候才處理
07/16 15:47

84785004 

07/16 15:48
現(xiàn)在賣了

家權(quán)老師 

07/16 15:49
清理殘值
借:累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票????????
借:銀行存款 收款金額
貸:營業(yè)外收入 申報增值稅的收入
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%;如果未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%

84785004 

07/16 15:50
已經(jīng)賣了,收入3500,需要做賬務(wù)處理,我想問一下如何做分錄

家權(quán)老師 

07/16 15:51
就是我寫的2個分錄
