當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,收購農(nóng)產(chǎn)品開具的發(fā)票,在免交增值稅的情況下,也不做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,申報增值稅時,填列到附列資料(二)里的其他扣稅憑證,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄了。金額在增值稅主表沒有代出來,但申報時顯示開票金額和申報金額有差距,金額是收購農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額,那我也申報了,這樣對嗎?



不做進(jìn)項(xiàng)抵扣就不需要填報哈,為啥要填報呢?
07/16 15:44

84785019 

07/16 15:47
哦,頭一次做收購業(yè)務(wù)不懂,以為開票了,就得申報呢?

家權(quán)老師 

07/16 15:49
填了附表2就會體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅合計金額

84785019 

07/16 15:49
老師,按正規(guī)的應(yīng)該怎么操作呢?

家權(quán)老師 

07/16 15:51
要抵扣就填:農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄,不抵扣就不填

84785019 

07/16 15:54
好的老師,在申報時顯示開票金額和申報金額有差距,金額是收購農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額,那也不用管,就申報對嗎?

家權(quán)老師 

07/16 15:55
那個農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票也是要勾選的
