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問題已解決

老師,收購農(nóng)產(chǎn)品開具的發(fā)票,在免交增值稅的情況下,也不做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,申報增值稅時,填列到附列資料(二)里的其他扣稅憑證,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄了。金額在增值稅主表沒有代出來,但申報時顯示開票金額和申報金額有差距,金額是收購農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額,那我也申報了,這樣對嗎?

84785019| 提問時間:07/16 15:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不做進(jìn)項(xiàng)抵扣就不需要填報哈,為啥要填報呢?
07/16 15:44
84785019
07/16 15:47
哦,頭一次做收購業(yè)務(wù)不懂,以為開票了,就得申報呢?
家權(quán)老師
07/16 15:49
填了附表2就會體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅合計金額
84785019
07/16 15:49
老師,按正規(guī)的應(yīng)該怎么操作呢?
家權(quán)老師
07/16 15:51
要抵扣就填:農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄,不抵扣就不填
84785019
07/16 15:54
好的老師,在申報時顯示開票金額和申報金額有差距,金額是收購農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額,那也不用管,就申報對嗎?
家權(quán)老師
07/16 15:55
那個農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票也是要勾選的
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