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問題已解決

老師,上次說的,就是對方給我們開的發(fā)票,有幾張作廢了,是跨月的,我們已經(jīng)抵用來抵扣了,那現(xiàn)在稅額轉(zhuǎn)出得怎么做分錄

84785045| 提問時間:07/15 16:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:原材料等 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
07/15 16:37
84785045
07/15 16:54
老師,那個公戶里那個利息,是怎么做的分錄,
家權(quán)老師
07/15 16:54
借:銀行存款 借:財務費用-存款利息 負數(shù) 因為做到貸方正數(shù),利潤表沒法取數(shù),所以才借方負數(shù)
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