問題已解決
老師,上次說的,就是對方給我們開的發(fā)票,有幾張作廢了,是跨月的,我們已經(jīng)抵用來抵扣了,那現(xiàn)在稅額轉(zhuǎn)出得怎么做分錄



借:原材料等 負數(shù)
貸:應付賬款 負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
07/15 16:37

84785045 

07/15 16:54
老師,那個公戶里那個利息,是怎么做的分錄,

家權(quán)老師 

07/15 16:54
借:銀行存款
借:財務費用-存款利息 負數(shù)
因為做到貸方正數(shù),利潤表沒法取數(shù),所以才借方負數(shù)
