問題已解決
老師你好,想請教你下之前我做的應(yīng)收是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這個是開的普票,現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人,也就是開普票 跟專票不一樣了是么,我這有個分錄是25.6月做的,后面我要開專票給人家的話是不我就可以抵扣了,我借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入不含稅收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額是這樣么?因為我這個是做內(nèi)帳的,我想問下我這個是直接做主營業(yè)務(wù)收入含稅收入不做增值稅的可以么?如果不可以我如何操作分錄呢?



同學(xué),你好
內(nèi)帳的話,不做稅額的,直接做主營業(yè)務(wù)收入就行
07/15 13:54

84785027 

07/15 17:30
你意思我就不用區(qū)分稅額是么,那到時候我交稅的話我內(nèi)帳分錄怎么操作呢?

小菲老師 

07/15 17:31
同學(xué),你好
借:管理費用-稅金
貸:銀行存款

84785027 

07/15 17:31
老師我現(xiàn)在遇到了個麻煩,就是我計提別人的費用時候我少計提了,我怎么操作呢,從去年到現(xiàn)在我是按我們收到人家付我們的費用后20個點來付的,實際是按機器銷售額度20個點,那我這個怎么調(diào)整分錄呢?

小菲老師 

07/15 17:41
那你現(xiàn)在把之前少計提的,補做就行了

84785027 

07/15 18:16
就是我現(xiàn)在不用再一個月一月反結(jié)賬就可以了是么?

小菲老師 

07/15 18:38
不用,你是內(nèi)賬,要求不高

84785027 

07/16 05:01
但是這個到時候不是關(guān)系到成本問題么?會影響到利潤么?當(dāng)月提到那么多成本,還有我這個收入也是不確定金額,但是后期肯定會有的,我平攤在每個月了,這個可行么?借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入這樣?

小菲老師 

07/16 06:21
同學(xué),你好
如果你要算每個月的利潤,那是會有影響的。
為了準(zhǔn)確,你可以在每個月調(diào)整

84785027 

07/16 06:41
那我要反結(jié)帳回去了是么?

小菲老師 

07/16 06:52
同學(xué),你好
要反結(jié)賬的
