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問題已解決

我們小規(guī)模開票有3個(gè)點(diǎn)普票,還有1個(gè)點(diǎn)普票,現(xiàn)在是按照1計(jì)征,計(jì)算不含稅銷售額按3%還是按照1%計(jì)算不含稅銷售額

84784978| 提問時(shí)間:07/15 12:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
1%的不含稅的銷售額也按照1%
07/15 12:16
84784978
07/15 12:18
未開票的按照百分幾計(jì)算不含稅呢
郭老師
07/15 12:22
你好,還是按照1%來(lái)的
84784978
07/15 12:32
已經(jīng)按3個(gè)點(diǎn)開票的按3個(gè)點(diǎn)計(jì)算不含稅銷售額,未開票的按照1個(gè)點(diǎn)計(jì)算不含稅銷售額?
郭老師
07/15 12:33
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784978
07/15 12:54
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表該怎么填寫
郭老師
07/15 12:56
30萬(wàn)以上要交增值稅,用不含增值稅的金額乘以2%。假設(shè)開的都是普通發(fā)票和無(wú)票收入的。
郭老師
07/15 12:57
寫到本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
84784978
07/15 13:01
這個(gè)報(bào)表昨天申報(bào)錯(cuò)了,已經(jīng)繳納了716.25元,這次更正申報(bào)從哪里扣除掉?
郭老師
07/15 13:03
你好,你是需要補(bǔ)稅還是退稅?你看一下,你提交了之后,更正了之后再提交抵扣不抵扣給你。如果抵扣了,正好,如果不抵扣了的話,那這一次交了全部的第一次的那個(gè)申請(qǐng)退稅。
84784978
07/15 13:05
也就是這次全額繳納,上次申報(bào)的那個(gè)申請(qǐng)退稅?
郭老師
07/15 13:05
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84784978
07/15 13:06
不能從預(yù)繳稅額抵扣嗎
郭老師
07/15 13:08
你可以試一下,系統(tǒng)自動(dòng)給你抵扣吧,一般納稅人的可以呀,我不清楚小規(guī)模的一個(gè)地方一個(gè)系統(tǒng)不能保證肯定沒有問題。 肯定申報(bào)的時(shí)候填寫不了。
郭老師
07/15 13:08
就看系統(tǒng)能不能自動(dòng)給你抵扣了。
84784978
07/15 13:09
謝謝老師?
郭老師
07/15 13:10
不用客氣,工作愉快
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