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問題已解決

請問暫估原材料或者庫存商品入庫分錄該怎么做,暫估完后到貨后又該如何處理

84785043| 提問時間:07/14 17:11
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話 借 庫存商品? 貸 應付賬款——暫估入庫款,這個是價稅合計? 到貨的話,借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額? 貸 庫存商品
07/14 17:12
84785043
07/14 17:14
如果到貨后是不是也可以不用一筆一筆沖抵,可以直接把曾經暫估的那筆憑證做同樣的負數(shù),然后到貨材料正常做入庫分錄?
小鎖老師
07/14 17:15
是的,這個是可以的哈
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