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問題已解決

老師:請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,有差額征收的業(yè)務(wù),也有正常的按照1%稅率開票的業(yè)務(wù),這種情況看下,是差額開票+其他1%的開票合計(jì)季度不超30萬(wàn),不用繳納增值稅,還是各自類型的業(yè)務(wù)季度不超30萬(wàn)不用交增值稅???

84785010| 提問時(shí)間:07/14 08:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是差額開票+其他1%的開票合計(jì)季度不超30萬(wàn),不用繳納增值稅
07/14 09:01
84785010
07/14 09:03
差額開票+其他1%的開票合計(jì)季度超30萬(wàn),兩者都按照正常開票的稅點(diǎn),無(wú)論開普票還是專票都正常繳納就好了是嗎?
家權(quán)老師
07/14 09:09
是的,就是那樣子的哈
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