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6月份修改的五月份增值稅申報表做的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1.4萬,然后6月份補(bǔ)交的增值稅滯納金,這個賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢

84784968| 提問時間:07/13 15:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢? 賬務(wù)處理是計入到6月份??
07/13 15:03
84784968
07/13 15:05
稅管員通知稅負(fù)率太低讓補(bǔ)交稅款
鄒老師
07/13 15:05
你好 借:原材料等科目,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),營業(yè)外支出,貸:銀行存款??
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