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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅額的會(huì)計(jì)分錄?全部的分錄怎么寫

84784992| 提問時(shí)間:07/12 10:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
07/12 10:08
84784992
07/12 10:16
老師,做完匯算上面的分錄,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,利潤表的本年凈利潤累計(jì)數(shù) = 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) - 期初數(shù),不等,剛好相關(guān)匯算補(bǔ)的的稅金
宋生老師
07/12 10:17
你好,是的。這個(gè)是正常的。不用糾結(jié)。 你如果有分紅他也有差異。
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