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問題已解決

老師,我們原來19萬買進(jìn)來的車,用了幾年折余價值是8萬,我們賣了6萬,分錄該怎么寫?

84784954| 提問時間:07/11 15:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
該車是否抵扣過進(jìn)項
07/11 15:01
84784954
07/11 15:01
我們是一般納稅人,抵扣過
文文老師
07/11 15:03
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
文文老師
07/11 15:03
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項
文文老師
07/11 15:03
借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
84784954
07/11 15:05
那我申報增值稅的時候,申報了賣車收入,那我的利潤表的收入和增值稅的收入對不上了吧?
文文老師
07/11 15:06
是的,這是正常的稅會差異
84784954
07/11 15:10
后期不用處理嗎?還有那個營業(yè)外支出能稅前扣嗎?
文文老師
07/11 15:14
后期不用處理,營業(yè)外支出能稅前扣
84784954
07/11 15:15
謝謝老師
文文老師
07/11 15:15
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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