問題已解決
老師,我們原來19萬買進(jìn)來的車,用了幾年折余價值是8萬,我們賣了6萬,分錄該怎么寫?



該車是否抵扣過進(jìn)項
07/11 15:01

84784954 

07/11 15:01
我們是一般納稅人,抵扣過

文文老師 

07/11 15:03
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)

文文老師 

07/11 15:03
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項

文文老師 

07/11 15:03
借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理

84784954 

07/11 15:05
那我申報增值稅的時候,申報了賣車收入,那我的利潤表的收入和增值稅的收入對不上了吧?

文文老師 

07/11 15:06
是的,這是正常的稅會差異

84784954 

07/11 15:10
后期不用處理嗎?還有那個營業(yè)外支出能稅前扣嗎?

文文老師 

07/11 15:14
后期不用處理,營業(yè)外支出能稅前扣

84784954 

07/11 15:15
謝謝老師

文文老師 

07/11 15:15
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
