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老師,進項大于銷項,有留底稅怎么做分錄

84785044| 提問時間:07/10 12:04
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個進大于項不用做賬務(wù)處理的,下期留底申報
07/10 12:04
84785044
07/10 12:33
認(rèn)證了也不需要做嗎
劉艷紅老師
07/10 12:37
不用,這種留底的不用做分錄
84785044
07/11 08:40
老師,那上期留底的稅這次又抵扣了一點,還不用交稅,也不用做賬務(wù)處理嗎
劉艷紅老師
07/11 08:51
是的,這種不用做賬務(wù)處理
84785044
07/11 08:53
知道要交稅的時候。把進項銷項的數(shù)都轉(zhuǎn)到相反方向,再把差額轉(zhuǎn)到未交增值稅是嗎
劉艷紅老師
07/11 10:04
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
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