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問題已解決

老師,您好!去年第四季度我們應該第一次申報印花稅,但是忘申報了,今天申報今年2季度的印花稅時才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費了。那去年四季度沒有申報的印花稅怎么弄呢?謝謝!

84784997| 提問時間:07/09 22:02
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,如果是自查發(fā)現(xiàn)的,不是稅局反饋的,那么, 現(xiàn)在還沒有過 申報期,把 2季度的做更正申報, 把去年第4季度的補進去,再作一次申報
07/09 22:03
84784997
07/09 22:08
但是2季度的印花稅都已經(jīng)交費呢
apple老師
07/09 22:10
交費后,也可以更正申報的,你現(xiàn)在更正后,還要繼續(xù)交呢,不會有任何影響的,
84784997
07/09 22:11
好的,謝謝!去年四季度的印花稅在去年12月份已經(jīng)做賬計提了,這個賬不用改吧
apple老師
07/09 22:12
不用改,交了后,把補交的稅 ,沖減計提的 應交稅費-應交印花稅? 科目
84784997
07/09 22:13
好的,謝謝
apple老師
07/09 22:15
好的,同學,不客氣, 老師應該的,
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