問題已解決
老師,有這么個情況,3月份開了一張票10100,錢已到賬,記賬借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,增值稅。 可是5月份重新評估的,又從新開了一張票6888,并且銀行存款退回3212評估費.7月份記4-6月份的賬才發(fā)現這個問題,7月份紅沖了3月份開的10100的票, 該怎么記賬呢?有些懵



您單位屬于銷售方
紅沖發(fā)票做收入的負數憑證就行
07/09 16:25

鐘存老師 

07/09 16:25
借:銀行存款-10100
貸:主營業(yè)務收入-10000
貸:增值稅-100

84784948 

07/09 16:38
我知道,做負數,不是牽扯到負數發(fā)票是7月份開的嗎?5月份沒開負數時又開了一張6888的銷售發(fā)票,而且還退回3212的費用

84784948 

07/09 16:39
不能走銀行存款,因為銀行存款沒動,只退回了3212

鐘存老師 

07/09 16:42
借:應收賬款-10100
貸:主營業(yè)務收入-10000
貸:增值稅-100

鐘存老師 

07/09 16:42
幾月開具紅字的銷售發(fā)票
幾月增值稅銷項稅沖銷銷售額和稅額
