當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我是4月份接手的賬,3月份之前都是手工賬,我4月份建的電腦賬,我在7月份電子稅務(wù)局里報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,期初數(shù)和我軟件里的數(shù)據(jù)不一樣,我按照我軟件里的數(shù)據(jù)填寫(xiě)期初數(shù)可以嗎



這個(gè)不行的。你要么就去更正之前的
07/08 16:25

宋生老師 

07/08 16:25
就是說(shuō)必須要一致才行。

84785044 

07/08 16:27
咋才能一致啊

宋生老師 

07/08 16:28
你好,你4月建賬的時(shí)候應(yīng)該把3月末的數(shù)據(jù)作為期初。

84785044 

07/08 16:32
是的,老師,我看了一下資產(chǎn)負(fù)債表就一個(gè)數(shù)字預(yù)付的和應(yīng)付賬款這兩個(gè)數(shù)算了一下,其他的都對(duì)

宋生老師 

07/08 16:33
你好,那你不如先按照期末的數(shù)據(jù)做期初,然后再做一個(gè)憑證。去調(diào)一下。

84785044 

07/08 16:36
老師我不會(huì),我也沒(méi)明白啥意思

84785044 

07/08 16:37
但是老師他這個(gè)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不成立,但是我做的賬上是成立的

宋生老師 

07/08 16:37
你好,你是看到哪一個(gè)科目的鉤機(jī)關(guān)系不成立?

84785044 

07/08 16:39
利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額不等于資產(chǎn)負(fù)債表里頭未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)

宋生老師 

07/08 16:41
你好,,你看他起初是不是對(duì)得上?
