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問題已解決

老師在咨詢一下哈,免稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,5月份增值稅報(bào)表還留底了,那怎么解決呢,賬可以調(diào),增值稅報(bào)表怎么辦

84785023| 提問時(shí)間:07/07 21:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,就是不想留底還是什么
07/07 21:29
84785023
07/07 21:35
因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品我開出去是免稅的例如三黃雞,進(jìn)項(xiàng)三黃雞是專票我抵扣了,想起來開出去免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣,抵扣留底了。5月份增值稅申報(bào)表
小鎖老師
07/07 21:38
那這樣的話,只能重新申報(bào),這個(gè)
84785023
07/07 21:49
6月份更正5月份增值稅申報(bào)表嗎
小鎖老師
07/07 21:50
對的,6月份更正5月份的。
84785023
07/07 22:00
老師這個(gè)不會有什么影響吧
84785023
07/07 22:01
就是稅務(wù)預(yù)警什么的
小鎖老師
07/07 22:02
這個(gè)是不會有預(yù)警的,沒事。
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