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問題已解決

請問老師,我們公司四月份開始出租廠房,我已經(jīng)四月份開始開電費發(fā)票給租賃方,現(xiàn)在關(guān)于電費銷售我怎么賬務(wù)處理?

84785018| 提問時間:07/07 16:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個計入其他業(yè)務(wù)收入就行
07/07 16:36
84785018
07/07 16:38
屬于租賃方的電費攤出去就按照其他業(yè)務(wù)成本么?
家權(quán)老師
07/07 16:39
是的,就是那樣做的哈
84785018
07/07 17:06
老師,我原先沒有出租的時候做賬是 借:電力公司13000 貸:銀行存款13000 借:制造費用-電費10000 貸:預(yù)提費用-電費10000 發(fā)票到之后 借:預(yù)提費用-電費10000 ? ? ?進(jìn)項稅額 1300 貸:應(yīng)付賬款-電費13000 那現(xiàn)在期中價稅合計3390是租金方的電費,我賬務(wù)處理: 借:現(xiàn)金3390 貸:其他業(yè)務(wù)收入-電費? 3000 ? ? ?銷項稅390 借:其他業(yè)務(wù)成本-電費 3000 貸:制造費用-電費3000 剩下還是按照我以前的處理: 借:制造費用-電費7000 貸:預(yù)提費用-電費7000
家權(quán)老師
07/07 17:08
嗯嗯,做平就是了哈
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