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問題已解決

我公司23年有一筆政府補助,當(dāng)時沒有做營業(yè)外收入,25年更正申報,補交企業(yè)所得稅,這個現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么做?

84784971| 提問時間:07/05 20:09
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好, 如果只是補稅,那么,把補得稅,利用中間科目過渡 如果你家是企業(yè)會計準則的話, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
07/05 20:11
apple老師
07/05 20:12
借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整 把這個稅計入到上年去,不影響25年的損益
84784971
07/05 20:15
是小企業(yè)會計準則呢?
apple老師
07/05 20:16
如果是小企業(yè)會計準則,就直接使用 利潤科目就行, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
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