問題已解決
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司,可以享受月10萬(wàn)元以下免稅的政策,但我開票做收入的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄要不要做銷項(xiàng)稅額,以10萬(wàn)元為例,分錄具體怎么做?



小規(guī)模收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
07/05 17:10
