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老師,收到銀行結(jié)息怎么做分錄?

84785024| 提問時間:07/05 16:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款 借:財務(wù)費用-存款利息 負數(shù) 因為做到貸方正數(shù),利潤表沒法取數(shù),所以才借方負數(shù) 貸:本年利潤 貸:銀行存款財務(wù)費用-存款利息?負數(shù)
07/05 16:23
84785024
07/05 16:25
老師你看是這樣嗎
家權(quán)老師
07/05 16:27
是的,就是那樣子的哈
84785024
07/05 16:32
那這樣子的話不是平了嗎?可是實際確實有錢到賬了呀
家權(quán)老師
07/05 16:35
對呀,你是收到錢了哈,沒錯
84785024
07/05 16:36
那看這個分錄最后是沒有影響余額的呢
家權(quán)老師
07/05 16:39
不要管憑證是否有金額,要看科目本身
84785024
07/05 17:01
保存憑證的時候出來個這個
家權(quán)老師
07/05 17:03
把第2個分錄刪除,那個是結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄
84785024
07/05 17:07
你說的第二個分錄是哪個
家權(quán)老師
07/05 17:08
貸:本年利潤 貸:銀行存款財務(wù)費用-存款利息
84785024
07/05 17:10
那最后是這樣?
家權(quán)老師
07/05 17:11
只做這個 借:銀行存款 借:財務(wù)費用-存款利息 負數(shù)
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