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問題已解決

老師,請問,我當(dāng)月申報了未開票收入,當(dāng)月又紅沖了,那我下個月申報增值稅的時候,是不是可以將未開票收入和銷項稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?

84785011| 提問時間:07/05 08:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當(dāng)月申報未開票收入又當(dāng)月紅沖,下月申報時,在未開票收入欄填負(fù)數(shù)(原收入 - 紅沖額 )、銷項稅額也相應(yīng)填負(fù)數(shù),無其他應(yīng)稅行為時,這部分不用繳稅。但要保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)、留存業(yè)務(wù)資料,有其他銷售需合并算稅 。
07/05 08:27
84785011
07/05 08:35
那老師,我當(dāng)月紅沖,是紅沖我那張進項發(fā)票嗎?
樸老師
07/05 08:36
你的未開票收入紅沖是開發(fā)票的時候紅沖
84785011
07/05 08:39
老師,我都沒有開發(fā)票出去,才做未開票收入的啊,
樸老師
07/05 08:47
是的 那你現(xiàn)在要開發(fā)票了嗎?還是業(yè)務(wù)取消了
84785011
07/05 08:48
我是業(yè)務(wù)取消了,不用開發(fā)票
樸老師
07/05 08:50
那你直接負(fù)數(shù)分錄紅沖
84785011
07/05 09:02
意思就是說不用開票了,是沒有發(fā)票可以紅沖的,是嗎,那如果我要紅沖的話,就必須開一張發(fā)票出來再紅沖,是這個意思嗎?
樸老師
07/05 09:03
是的 是這個意思的哦
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