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問題已解決

計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄和繳納的時(shí)候的分錄分別怎么寫

84785043| 提問時(shí)間:07/03 18:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后繳納的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅貸,銀行存款。
07/03 18:22
84785043
07/03 18:25
科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的貸方余額需要和所得稅費(fèi)用的借方余額相等嗎
宋生老師
07/03 18:25
你好,是的。交完后就沒有余額了。
84785043
07/03 18:26
科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的貸方余額需要和所得稅費(fèi)用的借方余額相等嗎
宋生老師
07/03 18:27
你好,是的。正規(guī)做法是相同的。
84785043
07/03 18:28
1-5月計(jì)提的所得稅費(fèi)用多,到了6月份有虧損,我就不把所得稅費(fèi)用沖銷了可以嗎
宋生老師
07/03 18:29
你好,你是說多計(jì)提了是嗎 一般季度計(jì)提。
84785043
07/03 18:30
對(duì),我是每個(gè)月都有計(jì)提,但是前面計(jì)提多了,我到了6月份半年報(bào)我不想沖銷了這樣是否可以
宋生老師
07/03 18:31
你好,你多了還是要沖減的。
84785043
07/03 18:32
為什么啊,不充減可以嗎,我以后到年底再做平
宋生老師
07/03 18:35
你好,操作是可以的。
宋生老師
07/03 18:35
是老師不建議這樣做
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