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問題已解決

請問公司是代理商,如廠家給的價格是1000,公司要付1000給廠家(不用開票),代理商收客戶的錢是800(開票給客戶),然后廠家給公司轉(zhuǎn)錢300開票寫的是服務(wù)費分成,或者,客戶付錢給公司1000,公司給廠家付1000,廠家給客戶開票1000,公司就不用開票給客戶了,廠家再給公司開票300轉(zhuǎn)錢寫的服務(wù)費分成,這2種情況怎么做會計分錄

84784993| 提問時間:07/03 17:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
07/03 17:31
84784993
07/03 17:38
好了沒?老師
董孝彬老師
07/03 17:39
您好,1.廠家不給公司開票,公司開票給客戶 采購商品付款 借:庫存商品 1000 貸:銀行存款 1000 銷售商品收款開票(稅率 13%) 借:銀行存款 800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 約 707.96 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 約 92.04 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫存商品 1000 收廠家分成開票(稅率 6%) 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 約 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 約 16.98 2.廠家給客戶開票,公司不用開票給客戶,中轉(zhuǎn)資金 借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)付款 - 廠家 1000 借:其他應(yīng)付款 - 廠家 1000 貸:銀行存款 1000 收廠家分成開票(稅率 6%) 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 約 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 約 16.98
84784993
07/03 17:46
應(yīng)該不屬于庫存商品,收的是服務(wù)費,1、廠家不給客戶開票,我們給客戶開票的情況是我們給客戶得價格800低于廠家給我們的價格1000,然后就我們給客戶開票800,廠家給我們開票300,備注服務(wù)費分成,,,,2、廠家給客戶開票,我們給客戶的價格1000和廠家給我們的價格1000是一致的,然后廠家再給我們開票300轉(zhuǎn)錢,備注服務(wù)費分成,,,廠家給客戶開票的內(nèi)容也是服務(wù)費,這種的怎么寫分錄
董孝彬老師
07/03 17:53
?您好,1.借:銀行存款 800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 754.72 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)45.28 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)16.98 2.(客戶直付廠家): 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)16.98 (公司代收代付): 借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)付款 1000 借:其他應(yīng)付款 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)16.98
84784993
07/03 18:19
1、2種情況下,都是我們公司先墊付給廠家,到時候客戶再付給我們,怎么寫分錄
84784993
07/03 18:20
付的費用都是服務(wù)費,,廠家給我們轉(zhuǎn)錢服務(wù)費分成,這個不能進主營業(yè)務(wù)收入嗎?
董孝彬老師
07/03 18:22
?您好,1.借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 754.72 應(yīng)交稅費 - 銷項 45.28 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 銷項 16.98 2.借:其他應(yīng)收款 - 廠家 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)收款 - 廠家 1000 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 銷項 16.98
84784993
07/03 19:07
公司幫客戶墊付給廠家的費用,掛其他應(yīng)收款嗎?還是應(yīng)收賬款?這個費用最后還是客戶付給我們的
董孝彬老師
07/03 19:13
您好,2個科目都可以的,賬上以前用哪個科目就用哪個科目,反正只是過一下,我們一個往來單位只用一個往來科目
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