問題已解決
請問公司是代理商,如廠家給的價格是1000,公司要付1000給廠家(不用開票),代理商收客戶的錢是800(開票給客戶),然后廠家給公司轉(zhuǎn)錢300開票寫的是服務(wù)費分成,或者,客戶付錢給公司1000,公司給廠家付1000,廠家給客戶開票1000,公司就不用開票給客戶了,廠家再給公司開票300轉(zhuǎn)錢寫的服務(wù)費分成,這2種情況怎么做會計分錄



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
07/03 17:31

84784993 

07/03 17:38
好了沒?老師

董孝彬老師 

07/03 17:39
您好,1.廠家不給公司開票,公司開票給客戶
采購商品付款 借:庫存商品 1000 貸:銀行存款 1000
銷售商品收款開票(稅率 13%)
借:銀行存款 800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 約 707.96 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 約 92.04
借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫存商品 1000
收廠家分成開票(稅率 6%)
借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 約 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 約 16.98
2.廠家給客戶開票,公司不用開票給客戶,中轉(zhuǎn)資金
借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)付款 - 廠家 1000
借:其他應(yīng)付款 - 廠家 1000 貸:銀行存款 1000
收廠家分成開票(稅率 6%)
借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 約 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 約 16.98

84784993 

07/03 17:46
應(yīng)該不屬于庫存商品,收的是服務(wù)費,1、廠家不給客戶開票,我們給客戶開票的情況是我們給客戶得價格800低于廠家給我們的價格1000,然后就我們給客戶開票800,廠家給我們開票300,備注服務(wù)費分成,,,,2、廠家給客戶開票,我們給客戶的價格1000和廠家給我們的價格1000是一致的,然后廠家再給我們開票300轉(zhuǎn)錢,備注服務(wù)費分成,,,廠家給客戶開票的內(nèi)容也是服務(wù)費,這種的怎么寫分錄

董孝彬老師 

07/03 17:53
?您好,1.借:銀行存款 800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 754.72 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)45.28
借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:銀行存款 1000
借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)16.98
2.(客戶直付廠家):
借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)16.98
(公司代收代付):
借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)付款 1000
借:其他應(yīng)付款 1000 貸:銀行存款 1000
借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)16.98

84784993 

07/03 18:19
1、2種情況下,都是我們公司先墊付給廠家,到時候客戶再付給我們,怎么寫分錄

84784993 

07/03 18:20
付的費用都是服務(wù)費,,廠家給我們轉(zhuǎn)錢服務(wù)費分成,這個不能進主營業(yè)務(wù)收入嗎?

董孝彬老師 

07/03 18:22
?您好,1.借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:銀行存款 1000
借:銀行存款 800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 754.72 應(yīng)交稅費 - 銷項 45.28
借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 銷項 16.98
2.借:其他應(yīng)收款 - 廠家 1000 貸:銀行存款 1000
借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)收款 - 廠家 1000
借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 銷項 16.98

84784993 

07/03 19:07
公司幫客戶墊付給廠家的費用,掛其他應(yīng)收款嗎?還是應(yīng)收賬款?這個費用最后還是客戶付給我們的

董孝彬老師 

07/03 19:13
您好,2個科目都可以的,賬上以前用哪個科目就用哪個科目,反正只是過一下,我們一個往來單位只用一個往來科目
