當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 計(jì)提增值稅 到結(jié)轉(zhuǎn)發(fā) 繳納分錄怎么做的



你好你是一般納稅人,是嗎?
07/03 13:58

84785011 

07/03 14:05
是的,老師? 借銷? 貸? 待認(rèn)證? ? 貸? 未交? 是這樣的嗎?

宋生老師 

07/03 14:06
你好,你可以這樣。
只是按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度,并沒有要求這樣做。

84785011 

07/03 14:07
那應(yīng)該怎么做啊

宋生老師 

07/03 14:08
你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
你只看你實(shí)際本月要交多少稅?
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
