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問題已解決

我上月做了未開票收入的發(fā)票是借應(yīng)收賬款在貸主營業(yè)務(wù)收入未開票,應(yīng)交稅費(fèi)。然后這月開票了,我直接做了分錄借主營業(yè)務(wù)收入未開票,貸主營業(yè)務(wù)收入開票。這樣可以嗎?

84784993| 提問時間:07/02 17:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是可以直接這樣調(diào)整的。 也可以 把之前的無票收入分錄紅沖,然后做開票收入的分錄
07/02 17:01
84784993
07/02 17:02
一般做哪種分錄好呀,我做的是上面那一種。
鄒老師
07/02 17:02
你好,看個人喜好,都是可以的(方法不同,結(jié)果是一樣的 )
84784993
07/02 17:03
好的,了解了。那我就是寫摘要的時候怎么寫就是需要寫上是上個月那張憑證號對應(yīng)嗎?
鄒老師
07/03 08:23
你好,摘要怎么寫 沒有統(tǒng)一規(guī)定,能簡明扼要的描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以了。 比如? 調(diào)整某某月份第多少號憑證??
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