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問題已解決

我們17年實繳出資額300萬且有驗資報告,但是報表上沒有我這個報表怎么修改

84784963| 提問時間:07/02 08:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你補充做憑證就可以了。 你17年的憑證上也沒有嗎。
07/02 08:53
84784963
07/02 08:56
當(dāng)時在外賬接回來的時候只有2020年之后的有賬務(wù)處理,且建賬期初數(shù)都是0, 之前年度的賬務(wù)處理都沒有 我看了一下驗資報告 銀行流水是進來實繳錢的
宋生老師
07/02 08:58
你好,你銀行存款跟實際賬單對得上嗎
84784963
07/02 09:00
什么意思
84784963
07/02 09:00
當(dāng)時在外賬接回來的時候只有2020年之后的有賬務(wù)處理,且建賬期初數(shù)都是0
宋生老師
07/02 09:00
你好,就是你現(xiàn)在賬上的銀行存款,跟實際對的上嗎
84784963
07/02 09:00
實繳是發(fā)生在17年
84784963
07/02 09:01
老師,可以對的上
宋生老師
07/02 09:04
你好,如果現(xiàn)在可以對得上,就建議你不要去改了。不然你增加上來,反而對不上。 說起來,這種情況,是沒辦法做到完美的。除非你能將之前的單都找到,重新補上來。
84784963
07/02 09:08
我現(xiàn)在直接改報表怎么修改
84784963
07/02 09:09
我們要必須體現(xiàn)實收資本這個數(shù)據(jù)
宋生老師
07/02 09:10
你好,如果是這樣,那你看下,起賬的時候,差額是不是計入利潤分配-未分配利潤的
84784963
07/02 09:15
老師我看了一下沒有
宋生老師
07/02 09:16
你好,這個事情沒辦法做到完美,因為要確認(rèn)以前計入了什么科目,才能做到準(zhǔn)確 你如果只是為了添加上來,你可以借其他應(yīng)收款,貸實收資本。
84784963
07/02 09:31
老師我未分配利潤怎么弄
宋生老師
07/02 09:33
你好,你的未分配利潤暫時先不用調(diào) 就按照上面記入其他應(yīng)收款算了。
84784963
07/02 09:35
我報表上把其他應(yīng)收款增加后 資產(chǎn)總計會變多對吧 然后我把實收資本增加后 報表上未分配利潤還變化嗎
宋生老師
07/02 09:35
你好,是的,是會變多 未分配利潤不變
84784963
07/02 09:38
然后我其他應(yīng)收修改起初還是期初期末都修改
宋生老師
07/02 09:38
你好,就是補一個分錄而已。
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