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問題已解決

請問中途接賬,之前沒有賬,請問期初數(shù)據(jù)就錄入銀行余額,實(shí)收資本,應(yīng)收賬款??梢詥?,還是必須要和科目余額表一樣。

84785042| 提問時(shí)間:07/01 12:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
中途接賬且之前無賬時(shí),僅錄入銀行余額、實(shí)收資本、應(yīng)收賬款不全面,應(yīng)按實(shí)際盤點(diǎn)資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益情況,整理出完整科目余額(類似科目余額表)后錄入,確保涵蓋全部資產(chǎn)、負(fù)債等科目,以準(zhǔn)確反映財(cái)務(wù)狀況。
07/01 12:48
84785042
07/01 13:02
如果沒有這些數(shù)據(jù)怎么做,想要獲得這些數(shù)據(jù)就要把之前的賬做出來才有
樸老師
07/01 13:04
對的,必須做完才有哦
84785042
07/01 13:06
需要補(bǔ)大半年的賬呢,老板說只需要從10月份做起,前面沒時(shí)間補(bǔ)啊
樸老師
07/01 13:07
這個(gè)必須要補(bǔ)的 不補(bǔ)沒有數(shù)據(jù)
84785042
07/01 13:42
是個(gè)個(gè)體工商戶的賬,每月不做賬,只需要做經(jīng)營賬
樸老師
07/01 13:43
那是核定征收的嗎?
84785042
07/01 14:33
是的,我只要做經(jīng)營賬
84785042
07/01 14:33
老板讓我做經(jīng)營悵,去年5月開業(yè),我從10月份做
樸老師
07/01 14:34
核定征收的那就把你手里有的余額做期初數(shù)
84785042
07/01 15:35
好的,謝謝老師
樸老師
07/01 15:39
滿意請給五星好評,謝謝
84785042
07/01 20:47
錄入銀行,應(yīng)收款,實(shí)收資本,試算不平衡啊
樸老師
07/01 20:52
固定資產(chǎn)啥的沒有嗎
84785042
07/01 21:15
實(shí)收資本主要用于主要是前期裝修和進(jìn)貨,但前面沒有賬,不好調(diào)整
84785042
07/01 21:16
還是我要把前期費(fèi)用找出來做平啊,還是不錄入實(shí)收資本,差額不大,做個(gè)期初差額
樸老師
07/01 21:28
個(gè)體戶沒有實(shí)收資本哦
84785042
07/01 21:31
那幾個(gè)合伙人投資了怎么做
樸老師
07/01 22:09
你們是個(gè)體戶還是企業(yè)
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