問題已解決
貨發(fā)出去了,我們還沒給對方開發(fā)票,怎么做賬,怎么申報



那個暫時不申報增值稅,以后收款或者開票再確認收入
07/01 10:11

84785020 

07/01 10:14
我們的原料少金額少 ,發(fā)出去貨金額大,原料沒有多少,這樣按真實的企業(yè)所得稅太多了,怎么稅收籌劃少交稅

84785020 

07/01 10:14
能暫估嗎?具體分錄怎么做

家權(quán)老師 

07/01 10:18
可以按未到發(fā)票的進貨暫估成本的

84785020 

07/01 10:18
具體分錄怎么寫

家權(quán)老師 

07/01 10:21
暫估入庫
發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ??庫存商品/原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費用(暫估差額)
?應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款

84785020 

07/01 10:36
原料太少導(dǎo)致交的企業(yè)所得稅太多這樣怎么辦

84785020 

07/01 10:37
以前我暫估的原料,虛增原料怎么調(diào)整處理

家權(quán)老師 

07/01 10:37
那個沒法子的,據(jù)實申報,不然虛假申報查到被罰款會很慘

84785020 

07/01 10:37
我以前虛增了怎么調(diào)出來

84785020 

07/01 10:38
借原料,貸其他應(yīng)付

84785020 

07/01 10:38
怎么做沒有其他應(yīng)付

家權(quán)老師 

07/01 10:42
直接原分錄紅沖就行

84785020 

07/01 10:43
原料就成負的了

家權(quán)老師 

07/01 10:45
同時沖原材料結(jié)轉(zhuǎn)的科目

84785020 

07/01 10:46
以前生產(chǎn)成本原料都是平的

84785020 

07/01 10:47
具體怎么做,分錄怎么寫,

家權(quán)老師 

07/01 10:48
你生產(chǎn)的產(chǎn)品都已經(jīng)銷售?

84785020 

07/01 10:55
是的老師

84785020 

07/01 10:55
分錄怎么做具體詳細說一下代入數(shù)字

家權(quán)老師 

07/01 10:59
那么直接沖成本就行
借:其他應(yīng)付款
貸:主營業(yè)務(wù)成本

84785020 

07/01 11:03
分幾個月可以可以這樣太多

家權(quán)老師 

07/01 11:06
現(xiàn)在只有那樣調(diào)整你虛假暫估的成本了
