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問題已解決

老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?

84785037| 提問時間:06/30 23:32
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/30 23:35
84785037
06/30 23:36
老師,請幫忙解答一下
84785037
06/30 23:42
老師,還在嗎,
董孝彬老師
06/30 23:43
您好,沒有分錄,這是調(diào)表不調(diào)賬,10萬的發(fā)票以后還會來吧,來了發(fā)票紅沖原分錄,再按發(fā)票做分錄,這是一負一正,不影響本年利潤。如果是多暫估,以后不來發(fā)票,紅沖原分錄,損益科目改為未分配利潤就可以了
84785037
06/30 23:45
老板說是以后會來發(fā)票,但是也不太確定,那我先把暫估放一邊,等年底不來票了,再紅沖轉(zhuǎn)利潤可以吧
84785037
06/30 23:47
匯算清繳前收到的10萬,借,應(yīng)付賬款-暫估10,貸,應(yīng)付賬款-A公司,這個對吧
董孝彬老師
06/30 23:49
您好,先放一邊可以的, 分錄不對的,我們要沖就是原分錄,這里的分錄借貸都是往來往來科目,無意義
84785037
06/30 23:58
不是,董老師,我寫的那個分錄是收到的發(fā)票10萬,這個分錄不對嗎
84785037
06/30 23:59
之前暫估的時候沒有寫具體的供應(yīng)商,現(xiàn)在票開來了,我這個這個分錄,好付款給供應(yīng)商
董孝彬老師
07/01 00:01
哦哦,明白的,咱暫估和實際發(fā)票的供應(yīng)商不是一個, 那您的分錄對的
84785037
07/01 00:04
好的好的,非常感謝老師
董孝彬老師
07/01 03:29
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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