問題已解決
原材料沒有這么多,發(fā)出去就價格很高這樣導(dǎo)致交的企業(yè)所得稅太多了,這樣怎么讓少交點稅



您好,可以先暫估入賬吧,后面收到發(fā)票再沖賬
06/30 17:01

84785020 

06/30 17:02
沒有原料可收進(jìn)來的,

84785020 

06/30 17:02
原料就是少

84785020 

06/30 17:03
這樣怎么辦?

劉艷紅老師 

06/30 17:05
這種只能交稅了,說明收入多

84785020 

06/30 17:12
以前做錯了賬,能不其他應(yīng)付中其他轉(zhuǎn)出結(jié)平嗎?

劉艷紅老師 

06/30 17:13
是哪筆賬做錯了,分錄拍我看下

84785020 

06/30 17:15
我看原材料太少做了借原材料貸其他應(yīng)付_其他

84785020 

06/30 17:16
這種怎么辦

劉艷紅老師 

06/30 19:11
這種是你暫估的原材料,是吧

84785020 

06/30 19:12
是的,這樣怎么弄

劉艷紅老師 

06/30 19:13
把暫估沖掉就可以了

84785020 

06/30 19:13
這樣原材料就在貸方了,余額為負(fù)數(shù)

劉艷紅老師 

06/30 19:14
沖成本就可以了,不沖原材料

84785020 

06/30 19:14
具體分錄怎么具體說一下

劉艷紅老師 

06/30 19:15
借:其他應(yīng)付款
貸:主營業(yè)務(wù)成本

劉艷紅老師 

06/30 19:15
你要是轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,就沖其他業(yè)務(wù)成本

84785020 

06/30 19:15
這樣交稅太厲害了

劉艷紅老師 

06/30 19:16
那就暫時不管,匯算清繳收不到票再說

84785020 

06/30 19:18
那就計入其他應(yīng)付款,二級科目寫什么

劉艷紅老師 

06/30 19:18
一般是計入其他應(yīng)付款-暫估里面

84785020 

06/30 19:20
產(chǎn)成品入庫根據(jù)什么代入數(shù)字說明一下

劉艷紅老師 

06/30 19:25
你想少減少利潤,就暫估多少
